Centro de Custo Tipo de Fornecedor Fornecedor CPF CNPJ Numero NF Emissão NF Descrição do Item TOTAL NF'S Solicitação Rubricas Viamão Rubricas Santa Maria Rubricas Três Cachoeiras Rubricas Capivari do Sul Rubricas Capão da Canoa (SAMU) Rubricas Capão da Canoa (Atenção Primária) Rubricas Capão da Canoa (COVID) Observações Forma de Pagamento Banco / Agencia / Conta Competencia (Mês/Ano) Chave PIX CPF CNPJ Telefone Email Parcela(s) Data Pagamento Cartão (Banco/Numero) Valor Numero das Faturas Vencimento1 Valor1 Linha digitável 1 Vencimento2 Valor2 Linha digitável 2 Vencimento3 Valor3 Linha digitável 3 Vencimento4 Valor4 Linha digitável 4 Vencimento5 Valor5 Linha digitável 5 Vencimento6 Valor6 Vencimento 7 Valor 7 Vencimento 8 Valor 8 Vencimento 9 Valor 9 Vencimento 10 Valor 10 Envio de arquivo Responsável (Função) / Assinatura CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica ADRIANA FATIMA CARDOSO 03.345.122/0001-94 73 28/08/2025 Limpezas Escritório Instituto Viamão R$ 606,40 SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAS NO ESCRITÓRIO DO INSTITUTO MASPER EM VIAMÃO, EM ANEXO SEGUE RELATÓRIO E ASSINATURA DE COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES, QUE FORAM REALIZADAS NOS DIAS 04, 11, 16 E 25 DO MÊS DE AGOSTO. PIX CNPJ 03.345.122/0001-94 à vista 22/08/2025 R$ 606,40 NOTA-FISCAL-PRISMA.pdf Samara Grasel (Aux Administrativo) TRES CACHOEIRAS Pessoa Jurídica LUCIANO PORTO DA SILVA 27.126.800/0001-35 538 28/08/2025 TROCA DOS 4 PNEUS, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO IZV9E19 R$ 5.668,00 TROCA DOS 4 PNEUS DA VTR SB70, E REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. Peças Veículos Boleto(s)
PIX CNPJ 27.126.280/0001-35 4x PAGAMENTO POR PIX CNPJ 29/08/2025 R$ 1.417,00 27/09/2025 R$ 1.417,00 27/10/2025 R$ 1.417,00 27/11/2025 R$ 1.417,00 NOTA-FISCAL-PNEUS-TRES-CACHO.pdf Samara Grasel (Aux Administrativo) CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica C. R. Rodrigues LTDA 56.221.457/0001-80 13 28/08/2025 Pintura Gestacional no Curso de Gestantes R$ 680,00 Ofício nº 2.245/2025 - Solicitação de colaboração para o curso de gestantes que ocorrerá no Hospital de Viamão na data 30/08/2025.
Serviço será a pintura na barriga das gestantes durante o evento. PIX Telefone (51) 99368 5265 à vista 29/08/2025 R$ 680,00 doc05327920250829095047.pdf Paula Coelho SANTA MARIA Pessoa Jurídica ADRIANO KORPALSKI MURLIKI 30.977.747/0001-65 62352885 27/08/2025 AQUISIÇÃO DRIVE SIRENE IZN 4H09 R$ 2.000,00 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DRIVE DA SIRENE COMPACTO 100W 11 OHMS, A SER UTILIZADO NA MNT DA AMBULANCIA IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM.
*** EMPRESA GIROTEC REPRESENTADA DA FABRICANTE REV NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, UNICA EMPRESA COM DISPONIBILIDIADE DE PEÇA EM ESTOQUE (FABRICA NÃO ESTA DISPONIBILIZANDO PEÇAS, SOMENTE PRA ASSISTENCIA TÉCNICA). Manutenção Ambulâncias MANUTENÇÃO DE FROTA PIX CNPJ 30.977.747/0001-65 à vista 29/08/2025 R$ 2.000,00 GIROTEC-DRIVE-USB-149.pdf Nilvo Rosa (Supervisor Adm) VIAMAO Pessoa Jurídica J SCHMELING 19.759.452/0001-80 1743 28/08/2025 Coffee Break - Capacitação Odonto R$ 162,50 Ofício n°2.081/2025 - Autorização para compra de salgados para o coffee break de Capacitação de Odonto - 28/08/2025 Aquisição Equip./Mat. de Consumo Crédito à vista Visa Platinum Empresarial - Bradesco - Final 7660 10/09/2025 R$ 162,50 doc05326620250828172402.pdf Paula Coelho CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica IESA VEICULOS LTDA 01.304.136/0008-24 18518/ 63345 09/07/2025 TROCA DE ÓLEO, FILTROS E GEOMETRIA JDN2J82 R$ 2.000,00 SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEMENTO E TROCA DE ÓLEOS E FILTROS REALIZADO NA VTR SA22 . Manut./Combustível/Seguro PIX CNPJ 01.304.136/0008-24 à vista 26/08/2025 R$ 2.000,00 manut.-iesa-capao.pdf Samara Grasel (Aux Administrativo) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica IESA VEICULOS LTDA 01.304.136/0008-24 18884/ 63786 26/08/2025 PRIMEIRA REVISÃO JDN2J82 20.000km R$ 2.729,97 PRIMEIRA REVISÃO DA VTR SA22 PARA OS PRIMEIROS 20.000KMS RODADOS. NFS REFERENTES A PEÇAS E MÃO DE OBRA. Manut./Combustível/Seguro Boleto(s) 3x 63786 25/09/2025 R$ 909,99 25/10/2025 R$ 909,99 24/11/2025 R$ 909,99 Nf-Iesa-Capao-da-Canoa.pdf Samara Grasel (Aux Administrativo) VIAMAO Pessoa Jurídica SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 09.477.652/0165-13 138313 25/08/2025 Coffee Break Reunião Geral da Saúde Mental R$ 75,77 Ofício 2.223/2025 - Autorização para compra de insumos e bebidas para a Reunião Geral da Saúde Mental - dia 28/08/2025 no turno da tarde no IF. Aquisição Equip./Mat. de Consumo Crédito à vista Visa Platinum Empresarial - Bradesco - Final 7660 10/09/2025 R$ 75,77 doc05322020250828111757.pdf Paula Coelho VIAMAO Pessoa Jurídica SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 09.477.652/0165-13 138315 10/09/2025 Coffee Break Capacitação Odonto R$ 13,40 Ofício 2.081/2025 - Autorização para compra de insumos e bebidas para o Curso de Capacitação de Odonto, realizado do IF Viamão - dia 28/08/2025 no turno da manhã. Aquisição Equip./Mat. de Consumo Crédito à vista Visa Platinum Empresarial - Bradesco - Final 7660 10/09/2025 R$ 13,40 doc05322120250828111938.pdf Paula Coelho VIAMAO Pessoa Jurídica SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 09.477.652/0165-13 138314 25/08/2025 Coffee Break Capacitação Odonto R$ 17,29 Ofício 2.081/2025 - Autorização para compra de insumos e bebidas para o Curso de Capacitação de Odonto, realizado do IF Viamão - dia 28/08/2025 no turno da manhã. Aquisição Equip./Mat. de Consumo Crédito à vista Visa Platinum Empresarial - Bradesco - Final 7660 10/09/2025 R$ 17,29 doc05322220250828112032.pdf Paula Coelho VIAMAO Pessoa Jurídica SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 09.477.652/0165-13 138312 25/08/2025 Coffee Break Capacitação Agentes de Saúde R$ 101,16 Ofício 2.218/20254 - Autorização para compra de insumos e bebidas para o coffee break da Capacitação Interna dos Agentes de Saúde - dias 26, 27 e 28 de agosto no turno da tarde. Aquisição Equip./Mat. de Consumo Crédito à vista Visa Platinum Empresarial - Bradesco - Final 7660 10/09/2025 R$ 101,16 doc05322320250828112127.pdf Paula Coelho CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica Dalpetro Abastecedora de Combustiveis LTDA. 10.955.271/0001-54 1286574 27/08/2025 Reembolso colaboradora Paula Coelho R$ 50,00 Foi abastecido o valor de R$50,00 no dia 28/08/2025 no veículo da empresa (Jeep Renegade). PIX CPF 024.512.580-98 à vista 28/08/2025 R$ 50,00 doc05321220250828111426.pdf Paula Coelho SANTA MARIA Pessoa Jurídica CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA 31.607.965/0001-70 114 27/08/2025 SERVIÇOS DE SUSBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANT/TRASEIRA IZN 4H02 R$ 410,00 REFENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRAS, TRASEIRAS E LIMPEZAS E LUBRIFICAÇÃO DAS PINÇAS DE FREIOS DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM.
***** PEÇAS FORNECIDAS PELA EMPRESA (ESTOQUE DE SEGURANÇA) Manutenção Ambulâncias MANUTENÇÃO DA FROTA PIX CNPJ 31.607.965/0001-70 à vista 15/09/2025 R$ 410,00 CENTERCAR-SERV-SUBST-PASTILHA-FREIO-IZN-4H02.pdf Nilvo Rosa (Supervisor Adm) SANTA MARIA Pessoa Jurídica CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA 31.607.965/0001-70 112 27/08/2025 SERVIÇOS DE GEOMETRIA JDL 8H36 R$ 180,00 REFERENTE A SERVIÇOS DE GEOMETRIA NA AMBULANCIA JDL 8H36, USB 148 DO SAMU SM, APOS COLOCAÇÃO DE PNEUS NOVOS. Manutenção Ambulâncias MANUTENÇAO DE FROTA PIX CNPJ 31.607.965/0001-70 à vista 15/09/2025 R$ 180,00 CENTERCAR-GEOMETRIA-JDL-8H36.pdf Nilvo Rosa (Supervisor Adm) SANTA MARIA Pessoa Jurídica CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA 31.607.965/0001-70 113 27/08/2025 SERVIÇOS DE GEOMETRIA JAE 4G10 R$ 180,00 REFERENTE A SERVIÇOS DE GEOMETRIA REALIZADO NA AMBULANCIA JAE 4G10 DO SAMU SM, APOS SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS. Manutenção Ambulâncias MANUTENÇÃO DA FROTA PIX CNPJ 31.607.965/0001-70 à vista 15/09/2025 R$ 180,00 CENTERCAR-GEOMETRIA-JAE-4G10.pdf Nilvo Rosa (Supervisor Adm) TRES CACHOEIRAS Pessoa Jurídica INTEGRA FROTAS LTDA 25.265.787/0001-44 10727/ 10742/ 10755 20/08/2025 Abastecimentos IZV9E19 R$ 627,66 ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. Combustível Boleto(s) à vista 130246 01/09/2025 R$ 627,66 INTEGRA-01.09.pdf Samara Grasel (Aux Administrativo) CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica CLICK IMPRESSO 92.869.650/0004-39 202500001236 18/08/2025 ENCADERNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS R$ 27,00 ENCADERNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ENTREGA NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE CAPÃO DA CANOA. Débito Banrisul R$ 27,00 NFSe-Prefeitura-de-Porto-Alegre.pdf Samara Grasel (Aux Administrativo) CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 83.483.230/0001-86 844238 02/05/2025 ALUGUEL IMPRESSORAS 05/2025 R$ 3.848,17 Aluguel das impressoras das bases administrativas do Instituto Masper, referentes a competência 05/2025. Boleto(s) à vista 844238 30/08/2025 R$ 3.848,17 Selbetti-30.08.pdf Samara Grasel (Aux Administrativo) SANTA MARIA Pessoa Jurídica KARINA ROSA KESSLER 18.532.470/0001-61 3 11/07/2025 ASSESSORIA JURIDICA R$ 200,00 SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADO PELA EMPRESA KARINA ROSA KESSLER.
A ADVOGADA JENIFER MARQUES REPRESENTOU O INSTITUTO MASPER NA AUDICÊNCIA PROCESSUAL CONFORME ANEXO. Custos/Despesas não Previstas PIX CNPJ 18.532.470/0001-61 à vista 11/07/2025 R$ 200,00 ATA-DE-AUDIENCIA.pdf Samara Grasel (Aux Administrativo) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica MP Soluções de Limpeza 08.875.623/0001-10 47904 26/08/2025 Compra de urgência Capão da Canoa SAMU R$ 20,00 Compra de detergente líquido de forma urgente para suprir as necessidades até a chegada do pedido do mês. Material Limpeza PIX CNPJ 08.875.623/0001-10 à vista 27/08/2025 R$ 20,00 NF-47904.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) SANTA MARIA Pessoa Jurídica Camila Souza dos Santos 53.708.580/0001-32 62305004 25/08/2025 Alimentação Primeira Quinzena de Agosto SAMU R$ 5.566,00 Aquisição de 193 almoços, 193 jantas e 195 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de agosto/25. Alimentação DOC/TED Banrisul Agência 0369 Conta 0601993106 30/08/2025 R$ 5.566,00 NF-62305004.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) SANTA MARIA Pessoa Jurídica Camila Souza dos Santos 53.708.580/0001-32 62305459 25/08/2025 Alimentação Primeira Quinzena de Julho REGULAÇÃO R$ 432,00 Aquisição de 15 almoços, 15 jantas e 15 lanches para os funcionários da regulação de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de agosto/25. Alimentação DOC/TED Banrisul Agência 0369 Conta 0601993106 30/08/2025 R$ 432,00 NF-62305459.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) SANTA MARIA Pessoa Jurídica ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA 01.656.038/0001-80 63965 31/07/2025 REFERENTE A SERVIÇOS DE FRANQUIA JCT 8F49 R$ 5.000,00 REFERENTE A SERVIÇOS DE FRANQUIA DO SEGURO DA AMBULANCIA JCT 8F49 ENVOLVIDA EM ACIDENTE NO PATIO DA BASE DO SAMU SM. Manutenção Ambulâncias MANUTENÇÃO DA FROTA PIX Email banri@itaimbe.com.br à vista 30/07/2025 R$ 5.000,00 FRANQUIA-JCT-8F49.pdf Nilvo Rosa (Supervisor Adm) SANTA MARIA Pessoa Jurídica MECASUL AUTO MECANICA S.A 88.616.776/0008-58 32143 20/08/2025 SERVIÇOS DE DIAGNOSTIVO E SUBSTITUIÇÃO CONJUNTO VACUO IZN 4H09 R$ 756,00 REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGNOSTIVOS E SUBSTUIÇÃO DE CONJUNTO DO DUTO DE VACUO E ACUMULADOR DE VACUO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM, QUE APRESENTAVA FALHA NA INJEÇÃO E LIMITAÇÃO DE 2.000 RPM E 60KM POR HORA. Manutenção Ambulâncias MANUTENÇÃO DE FROTA Boleto(s) à vista 09/00000157140-3 19/09/2025 R$ 756,00 23793.47103 90000.015710 40000.068508 2 12090000075600 MECASUL-SERV-DUTO-VACUO-IZN-4H09.pdf Nilvo Rosa (Supervisor Adm) SANTA MARIA Pessoa Jurídica MECASUL AUTO MECANICA S.A 88.616.776/0008-58 119073 20/08/2025 AQUISIÇÃO PEÇAS SISTEMA VACUO IZN 4H09 R$ 879,00 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO DUTO DE VACUO E ACUMULADOR DE VACUO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM, QUE APRESENTAVA FALHA NA INJEÇÃO E LIMITAÇÃO DE 2.000 RPM E 60KM POR HORA. Manutenção Ambulâncias MANUTEÇÃO DE FROTA Boleto(s) à vista 09/00000157138-1 19/09/2025 R$ 879,00 23793.47103 90000.015710 38000.068502 1 12090000087900 MECASUL-PECAS-DUTO-VACUO-IZN-4H09.pdf Nilvo Rosa (Supervisor Adm) SANTA MARIA Pessoa Jurídica MECASUL AUTO MECANICA S.A 88.616.776/0008-58 32132 18/08/2025 SERVIÇO MNT CARDA E SISTEMA TEMPERATURA IZN 4H02 R$ 1.380,00 REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS DE FIXAÇÃO DO CARDA, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. Manutenção Ambulâncias MANUTENÇÃO DE FROTA Boleto(s) 3x 09/00000157038-5, 09/00000157039-3 E 09/00000157040-7 17/09/2025 R$ 460,00 23793.47103 90000.015702 38000.068502 4 12070000046000 17/10/2025 R$ 460,00 23793.47103 90000.015702 39000.068500 6 12370000046000 16/11/2025 R$ 460,00 23793.47103 90000.015702 40000.068508 3 12670000046000 MECASUL-IZN-4H02-SERVICOS-CARDA-E-TEMPERATURA.pdf Nilvo Rosa (Supervisor Adm) SANTA MARIA Pessoa Jurídica MECASUL AUTO MECANICA LTDA 88.616.776/0008-58 119007 18/08/2025 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA MANUTENÇÃO EIXO TRASEIRO E TEMPERATURA IZN 4H02 R$ 1.803,24 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS ARUELAS, LUVA DO COLETOR DE ESCAPE PARA FIXAÇÃO DO CARDA DO DIFERENCIAL E AQUISIÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. Manutenção Ambulâncias MANUTENÇÃO FROTA Boleto(s) 3x 09/00000157034-2, 09/00000157035-0 E 09/00000157036-9 17/09/2025 R$ 601,08 23793.47103 90000.015702 34000.068501 5 12070000060108 17/10/2025 R$ 601,08 23793.47103 90000.015702 35000.068508 7 12370000060108 16/11/2025 R$ 601,08 23793.47103 90000.015702 36000.068506 9 12670000060108 MECASUL-IZN-4H02-PECAS-CARDA-E-TEMPERATURA.pdf Nilvo Rosa (Supervisor Adm) SANTA MARIA Pessoa Jurídica MECASUL AUTO MECANICA LTDA 88.616.776/0008-58 32054 05/08/2025 SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO VALVULA PNEUMATICA IZN 4H09 R$ 700,00 SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO DE UMA VALVULA PNEUMATICA DO MOTOR DE IGNIÇÃO POR COMPRESSÃO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM, FALHA ELETRONICA, PERDA DE POTENCIA E LUZ INJEÇÃO LIGADA. Manutenção Ambulâncias MANUTENÇÃO DE FROTA Boleto(s) à vista 09/00000156528-4 04/09/2025 R$ 700,00 23793.47103 90000.015652 28000.068503 8 11940000070000 MECASUL-SERVICOS-VALVULA-IZN-4H09.pdf Nilvo Rosa (Supervisor Adm) SANTA MARIA Pessoa Jurídica MECASUL AUTO MECANICA S.A 88.616.776/0008-58 118610 05/08/2025 AQUISIÇÃO DE VALVULA PNEUMATICA MOTOR IGNIÇÃO IZN 4H09 R$ 1.148,00 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA VALVULA PNEUMATICA DO MOTOR DE IGNIÇÃO POR COMPRESSÃO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM, FALHA ELETRONICA, PERDA DE POTENCIA E LUZ INJEÇÃO LIGADA. Manutenção Ambulâncias MANUTENÇÃO DE FROTA Boleto(s) à vista 09/00000156527-6 04/09/2025 R$ 1.148,00 23793.47103 90000.015652 27000.068505 2 11940000114800 MECASUL-VALVULA-IZN-4H09.pdf Nilvo Rosa (Supervisor Adm) SANTA MARIA Pessoa Jurídica LENIO IVAN DE SOUZA CARDOSO 93.880.862/0001-37 6366 04/08/2025 SERVIÇOS DE CONSERTO PNEUS R$ 110,00 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS JAE 4G10 E IZN 4H09 DO SAMU SM.
**** RESSARCIR NILVO - DESPESAS JA PAGAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. Manutenção Ambulâncias MANUTEÇÃO DE FROTA PIX CPF 814.755.780-91 à vista 29/08/2025 R$ 110,00 LENIO-CONSERTO-PNEUS.pdf Nilvo Rosa (Supervisor Adm)