Centro de Custo Tipo de Fornecedor Fornecedor CPF CNPJ Numero NF Emissão NF Descrição do Item TOTAL NF'S Solicitação Rubricas Viamão Rubricas Santa Maria Rubricas Três Cachoeiras Rubricas Capivari do Sul Rubricas Capão da Canoa (SAMU) Rubricas Capão da Canoa (Atenção Primária) Rubricas Capão da Canoa (COVID) Observações Forma de Pagamento Banco / Agencia / Conta Competencia (Mês/Ano) Chave PIX CPF CNPJ Telefone Email Parcela(s) Data Pagamento Cartão (Banco/Numero) Valor Numero das Faturas Vencimento1 Valor1 Linha digitável 1 Vencimento2 Valor2 Linha digitável 2 Vencimento3 Valor3 Linha digitável 3 Vencimento4 Valor4 Linha digitável 4 Vencimento5 Valor5 Linha digitável 5 Vencimento6 Valor6 Vencimento 7 Valor 7 Vencimento 8 Valor 8 Vencimento 9 Valor 9 Vencimento 10 Valor 10 Envio de arquivo Responsável (Função) / Assinatura CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica Mobilitat Comércio e Serviços de Produtos Hospitalares 09.237.308/0001-20 54 17/01/2025 Pedido Capão da Canoa SAMU R$ 8.750,00 Pedido de uma bateria nova para o cardioversor PHILIPS da base do samu de Capão da Canoa, devido o mesmo estar apresentando falhas por conta da baterias atual e a base não pode operar sem este aparelho. Medic./Mat./Equip. Boleto(s) 4x ENTRADA + PARCELAS 17/01/2025 R$ 2.000,00 24/02/2025 R$ 2.375,00 24/03/2025 R$ 2.187,50 26/04/2025 R$ 2.187,50 NF-54.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica Siaseg Eletrônicos 27.175.986/0001-97 321 21/01/2025 Serviço de manutenção Capão da Canoa SAMU R$ 75,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA CAMÊRA BASE SAMU CAPÃO DA CANOA. Material Expediente PIX CNPJ 27.175.986/0001-97 à vista 22/01/2025 R$ 75,00 NF321.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica Empório dos cafés 12.958.604/0001-24 838 10/12/2024 Aluguel da maquina de café R$ 155,00 Aluguel da maquina de café do Instituto Masper. PIX CNPJ 53.013.431/0001-59 à vista 18/01/2025 R$ 155,00 FAT-838-INSTITUTO-SOCIO-EDUC-BIODIVERSIDADE-159.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica POSTO TARUMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 36.445.142/0001-00 672510 08/01/2025 Abastecimento carro empresarial R$ 301,06 Abastecimento carro empresarial utilizado para ir nas unidades de saúde recolher pontos, buscar cartão TEU, crachás. PIX CPF 010.637.860-02 à vista 08/01/2025 R$ 301,06 Nota-gasolina-Jeep-.pdf Priscila Pinheiro (Adm Viamão) VIAMAO Pessoa Jurídica Daiane de Abreu Silva Ltda. 37.827.544/0001-31 168 10/01/2025 Coffee Break 10/01 - Programa capacitação de integração e fluxos da SMS. R$ 629,10 Conforme ofício 029/2025 - Coffee Break 10/01 - Programa capacitação de integração e fluxos da SMS.
Turno manhã e tarde - 55 pessoas
Nota referente a compra dos salgados.
Padaria no qual sempre compramos estava de férias coletivas, visto que a solicitação chegou um dia antes do evento a única que conseguimos realizar a encomenda esta. Aquisição Equip./Mat. de Consumo Crédito à vista Bradesco Platinum Empresarial 10/02/2025 R$ 629,10 Nota-fiscal-salgados-coffee-capacitacao-.pdf Priscila Pinheiro (Adm Viamão) VIAMAO Pessoa Jurídica SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 09.477.652/0165-13 58208 10/01/2025 Coffee Break 10/01 - Programa capacitação de integração e fluxos da SMS. R$ 82,19 Conforme ofício 029/2025 - Coffee Break 10/01 - Programa capacitação de integração e fluxos da SMS.
Turno manhã e tarde - 55 pessoas
Nota referente a compra de bebidas. Aquisição Equip./Mat. de Consumo Crédito à vista Bradesco Platinum Empresarial 10/02/2025 R$ 82,19 Nota-fiscal-refri-coffee-capacitacao-.pdf Priscila Pinheiro (Adm Viamão) VIAMAO Pessoa Jurídica ATACAREJO DOS DOCES LTDA. 46.757.066/0001-21 62486 17/01/2025 Evento da Saúde mental Janeiro branco R$ 111,20 Conforme oficio de n° 078/2025 autorização para compra dos balões branco para mês janeiro branco Saúde mental.
Nota compra dos balões. Aquisição Equip./Mat. de Consumo Crédito à vista Bradesco Platinum Empresarial 10/02/2025 R$ 111,20 Nota-balao-branco-.pdf Priscila Pinheiro (Adm Viamão) VIAMAO Pessoa Jurídica ARTECOLOR PERTILE 92.273.325/0001-66 66347 17/01/2025 Evento da Saúde mental Janeiro branco R$ 25,00 Conforme oficio de n° 078/2025 autorização para compra de EVA branco para mês janeiro branco Saúde mental.
Nota compra dos EVA. Aquisição Equip./Mat. de Consumo Crédito à vista Bradesco Platinum Empresarial 10/02/2025 R$ 25,00 Nota-EVA-branco-.pdf Priscila Pinheiro (Adm Viamão) VIAMAO Pessoa Jurídica Meta Business Facebook 00.000.000/0000-00 001 31/12/2024 Meta Business Facebook R$ 313,96 Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 127,61 do valor total da fatura. Equipamentos em Uso Crédito à vista Bradesco Platinum Empresarial 10/01/2025 R$ 313,96 doc04461920250122092656.pdf Priscila Pinheiro (Adm Viamão) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Física Paulo Gilberto 587.353.050-53 Recibo de pagamento 08/01/2025 Recibo de pagamento R$ 150,00 Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa. Material Limpeza DOC/TED Banrisul Ag: 0655 CC: 35035707-06 21/01/2025 R$ 150,00 Recibo-poda-capao-jan25.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica Padroniza Uniformes 08.390.159/0001-71 11296 08/01/2025 Pedido EPIS Capão da Canoa SAMU R$ 264,70 Pedido de EPIS novos para o novo condutor da base do samu de Capão da Canoa. Uniforme/EPI Boleto(s) à vista 11296/01 23/01/2025 R$ 264,70 NF-11296.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) SANTA MARIA Pessoa Jurídica Camila Souza dos Santos 53.708.580/0001-32 58701822 20/01/2025 Alimentação Primeira Quinzena de Janeiro R$ 4.725,90 Aquisição de 165 almoços, 162 jantas e 168 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de janeiro/25. Alimentação DOC/TED Banrisul Agência 0369 Conta 0601993106 30/01/2025 R$ 4.725,90 NF-58701822.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica Air Liquide 00.331.788/0027-58 329746/331634/332246/333802/335202/336474/338464/338909/339473/341285/342062/344063/347020/348054/353063/356321/358132/360523/361051 01/02/2024 Notas pendentes Capão da Canoa SAMU R$ 18.093,04 Pagamento das notas pendentes desde o mês de fevereiro de 2024, estamos pagando essas notas agora pois na época contestamos os valores das recargas do oxigênio medicinal que mais que dobraram e houve todo um tramite da parte da empresa AIR LIQUIDE, no qual demoraram 10 meses para arrumarem todos os valores de todas as notas para podermos dar seguimento com os valores justos que eram. Medic./Mat./Equip. Banco Itaú (341) Ag: 0296 Cta: 42388-2 CNPJ: 00.331.788/0001-19 Airliquide Brasil LTDA PRIMEIRA PARCELA 20/01/2025 Boleto(s) 5x ENTRADA + 1° parcela TED + 3x em boleto 25/11/2024 R$ 2.000,00 20/01/2025 R$ 4.023,26 13/02/2025 R$ 4.023,26 13/03/2025 R$ 4.023,26 13/04/2025 R$ 4.023,26 Notas-pendentes-airliquide-ccsamu.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) VIAMAO Pessoa Jurídica Símix Informática 05.251.213/0001-00 68708 20/01/2025 Ponto Eletrônico Viamão R$ 1.018,13 Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. Ponto Eletronico Boleto(s) à vista 68708 25/02/2025 R$ 1.018,13 NF-68708.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica Símix Informática 05.251.213/0001-00 68700 20/01/2025 Mensalidade ponto eletrônico. R$ 81,03 Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. Boleto(s) à vista 68700 25/02/2025 R$ 81,03 NF-68700.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica MECASUL AUTO MECANICA 88.616.776/0002-62 27259 17/01/2025 SERVIÇO ELETRICO IZD6C29 R$ 600,00 SERVIÇO ELÉTRICO DE SCANNER REALIZADO NA VTR SB40 QUE APRESENTOU PROBLEMAS NA PARTIDA. Manut./Combustível/Seguro Boleto(s) à vista 37241 16/02/2025 R$ 600,00 250117132517.pdf Samara Grasel (Aux Administrativo) SANTA MARIA Pessoa Jurídica PROTECTA VEICULOS ESPECIAIS 44.484.336/0001-42 496 06/01/2025 PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS E SIRENE IYL 8468 R$ 2.796,00 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 LAMPADAS LATERAIS EM LED (4 VERMELHAS E 2 BRANCAS), 2 SINALIZADORES TRASEIROS NA COR VERMELHA E DRIVE DA SIRENE DA AMBULANCIA IYL 8468 DO SAMU SM.
**** DISPENSA A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO UMA VEZ QUE E A UNICA EMPRESA QUE REALIZA ESSE TIPO DE SERVIÇO NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA. Manutenção Ambulâncias MANUTENÇÃO DE FROTA PIX CNPJ 44.484.336/0001-42 à vista 23/01/2025 R$ 2.796,00 PROTECTA-LUZES-E-SIRENE-IYL-8468.pdf Nilvo Rosa (Supervisor Adm) SANTA MARIA Pessoa Jurídica HD PORTELLA E CIA LTDA 07.663.077/0001-71 4155 17/01/2025 COMBUSTIVEL UTILIZADO NA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2025 R$ 9.522,47 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.448,87 LTS DE OLEO DIESEL S/10 E AQUISIÇÃO DE 14,38 LTS DE ARLA 32, CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, NA 1ª QUINZENA DE JANEIRO DE 2025. Combustível COMBUSTIVEL FROTA Boleto(s) à vista 6860722575 22/01/2025 R$ 9.522,47 04192.10356 18615.740687 60722.540410 4 99690000952247 HD-PORTELLA-COMBUSTIVEL-1a-QUINZ-JAN-2025.pdf Nilvo Rosa (Supervisor Adm) CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica UBER 17.895.646/0001-87 RECIBOS CORRIDA 10/01/2025 REEMBOLSOS DE LOCOMOÇÃO COLABORADORA R$ 112,97 REEMBOLSOS DE CORRIDAS REALIZADAS POR COLABORADORA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO NA BASE ADMINISTRATIVA DE VIAMÃO. PIX CPF 048.793.270-69 à vista 16/01/2025 R$ 112,97 doc05542420250116123941.pdf Samara Grasel (Aux Administrativo) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica MECASUL AUTO MECANICA 88.616.776/0002-62 27058 23/12/2024 TROCA DE ÓLEO E FILTROS IZD6C18 - MÃO DE OBRA R$ 799,92 TROCA DE ÓLEO E FILTROS IZD6C18 - MÃO DE OBRA. Manut./Combustível/Seguro Boleto(s) 3x 37040 22/01/2025 R$ 266,64 21/02/2025 R$ 266,64 23/03/2025 R$ 266,64 NF-257748.pdf Samara Grasel (Aux Administrativo) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica MECASUL AUTO MECANICA 88.616.776/0002-62 257548 23/12/2024 TROCA DE ÓLEO E FILTROS IZD6C18 R$ 1.499,72 TROCA DE ÓLEO E FILTROS IZD6C18 Manut./Combustível/Seguro Boleto(s) 3x 257548 22/01/2025 R$ 499,91 21/02/2025 R$ 499,91 23/03/2025 R$ 499,90 NF-257748.pdf Samara Grasel (Aux Administrativo) TRES CACHOEIRAS Pessoa Jurídica Santa Maria Medical 44.100.756/0001-88 10339 15/01/2025 Pedido Três Cachoeiras R$ 626,18 Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de janeiro/25. Medicamentos Boleto(s) 2x 10339-1 10339-2 05/02/2025 R$ 313,09 04/03/2025 R$ 313,09 NF-10339.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica Air Liquide 00.331.788/0027-58 362574/363230/364763 01/12/2024 Oxigênio medicinal. R$ 2.764,48 Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Capão da Canoa. Medic./Mat./Equip. DOC/TED Itaú Ag: 0296 CC: 42388-2 14/01/2025 R$ 2.764,48 Air-liquide-CC-dezembro24.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) TRES CACHOEIRAS Pessoa Jurídica Tech Shop 08.351.293/0009-10 4072357 09/01/2025 Pedido secretária R$ 1.593,91 Compra de TV conforme o pedido da secretária de saúde para melhorias na base do samu de Três Cachoeiras. Outras Despesas Boleto(s) à vista 2638792 09/01/2025 R$ 1.593,91 NF-4072357.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica Santa Maria Medical 44.100.756/0001-88 10283 13/01/2025 Pedido Capão da Canoa SAMU R$ 387,96 Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de dezembro/24. Medic./Mat./Equip. Boleto(s) à vista 10283-1 12/02/2025 R$ 387,96 NF-10283.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica CEEE 08.467.115/0001-00 53076117 13/01/2025 Conta de luz R$ 1.071,58 Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. Agua/Luz/Telefone/Internet Em Conta 01/2025 R$ 1.071,58 NF-53076117.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) TRES CACHOEIRAS Pessoa Jurídica PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 61.198.164/0001-60 APÓLICE 0531 15 20648410 08/01/2025 Renovação Seguro IZV9E19 R$ 11.222,63 Renovação Seguro IZV9E19, VTR SB 70. Vigência de 08/01/2025 até 08/01/2026. Seguro Veículo Boleto(s) 10x 20523983 05/02/2025 R$ 1.122,27 15/03/2025 R$ 1.122,27 15/04/2025 R$ 1.122,27 15/05/2025 R$ 1.122,27 15/06/2025 R$ 1.122,27 15/07/2025 R$ 1.122,27 15/08/2025 R$ 1.122,27 15/09/2025 R$ 1.122,27 15/10/2025 R$ 1.122,27 15/11/2025 R$ 1.122,20 APOLICE-E-BOLETOS-SECRETARIA-DA-SAUDE-TRES-CACHOEIRAS.pdf Samara Grasel (Aux Administrativo) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica CARLOS ALBERTO MINHO DOS SANTOS JUNIOR 45.989.085/0001-10 55 09/01/2025 SERVIÇOS DE BORRACHARIA IZD6C18 E IZD6C29 R$ 310,00 SERVIÇOS DE BORRACHARIA IZD6C18 E IZD6C29. Manut./Combustível/Seguro PIX CNPJ 45.989.085/0001-10 à vista 14/01/2025 R$ 310,00 BORRACHARIA-E-EMAIL.pdf Samara Grasel (Aux Administrativo) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA 93.489.243/0001-16 64810/ 3427 02/01/2025 Abastecimentos IZD6C18 R$ 5.341,72 Abastecimentos da VTR SA22 em deslocamentos para atendimento de pacientes. Manut./Combustível/Seguro Boleto(s) à vista 235651 18/01/2025 R$ 5.341,72 23793.70808 40002.371579 01000.001006 4 99650000534172 IZD6C18.pdf Samara Grasel (Aux Administrativo) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA 93.489.243/0001-16 64811/ 3428 02/01/2025 Abastecimentos IZD6C29 R$ 3.443,71 Abastecimentos da VTR SB40 em deslocamentos para atendimento de pacientes. Manut./Combustível/Seguro Boleto(s) à vista 235652 18/01/2025 R$ 3.443,71 23793.70808 40002.371587 01000.001006 2 99650000344371 BUFFON-IZD6C29.pdf Samara Grasel (Aux Administrativo)