Centro de Custo Tipo de Fornecedor Fornecedor CPF CNPJ Numero NF Emissão NF Descrição do Item TOTAL NF'S Solicitação Rubricas Viamão Rubricas Santa Maria Rubricas Três Cachoeiras Rubricas Capivari do Sul Rubricas Capão da Canoa (SAMU) Rubricas Capão da Canoa (Atenção Primária) Rubricas Capão da Canoa (COVID) Observações Forma de Pagamento Banco / Agencia / Conta Competencia (Mês/Ano) Chave PIX CPF CNPJ Telefone Email Parcela(s) Data Pagamento Cartão (Banco/Numero) Valor Numero das Faturas Vencimento1 Valor1 Linha digitável 1 Vencimento2 Valor2 Linha digitável 2 Vencimento3 Valor3 Linha digitável 3 Vencimento4 Valor4 Linha digitável 4 Vencimento5 Valor5 Linha digitável 5 Vencimento6 Valor6 Vencimento 7 Valor 7 Vencimento 8 Valor 8 Vencimento 9 Valor 9 Vencimento 10 Valor 10 Envio de arquivo Responsável (Função) / Assinatura SANTA MARIA Pessoa Jurídica Tumelero 10.280.756/0036-06 250080 18/07/2024 Ressarcimento R$ 64,90 Ressarcimento do colaborador Nilvo da Rosa referente a aquisição de assento do vaso sanitário do banheiro piso inferior. Custos/Despesas não Previstas PIX CPF 814.755.780-91 à vista 11/09/2024 R$ 64,90 NF-250080.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) SANTA MARIA Pessoa Jurídica Munari Comércio de Equipamentos Eletrônicos 00.430.463/0001-93 1869 20/08/2024 Ressarcimento R$ 360,00 Ressarcimento do colaborador Nilvo da Rosa referente a aquisição de dois detectores de fumaça a serem utilizados no sistema de proteção a incêndio da base do SAMU, o alarme passou a disparar incessantemente devido a pane em 2 detectores de fumaça. Custos/Despesas não Previstas PIX CPF 814.755.780-91 à vista 11/09/2024 R$ 360,00 NF-1869.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) SANTA MARIA Pessoa Jurídica Itaimbé 01.656.038/0001-80 222539 16/08/2024 Ressarcimento R$ 60,00 Ressarcimento colaborador Nilvo da Rosa referente a aquisição de aditivo para radiador.
Ambulância nova na garantia, foi comprado um aditivo na concessionaria devido ao padrão da marca por ambulância estar na garantia e ainda não ter passado por revisão. Custos/Despesas não Previstas PIX CPF 814.755.780-91 à vista 11/09/2024 R$ 60,00 NF-222539.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) SANTA MARIA Pessoa Jurídica Renato Maciel de Matos 53.838.780/0001-00 3 06/08/2024 Ressarcimento R$ 270,00 Ressarcimento do colaborador Nilvo da Rosa referente aos serviços de substituição de Disjuntor e chuveiro elétrico do banheiro feminino.
O colaborador estava em férias durante a noite e recebeu a ligação da Enfermeira pedindo conserto do chuveiro devido a impossibilidade de os colaboradores tomarem banho, foi pedido a substituição com urgência e foi trocado na mesma noite; Custos/Despesas não Previstas PIX CPF 814.755.780-91 à vista 11/09/2024 R$ 270,00 NF-3.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) SANTA MARIA Pessoa Jurídica Lenio Ivan de Souza Cardoso 93.880.862/0001-37 5639 15/07/2024 Ressarcimento R$ 60,00 Ressarcimento do colaborador Nilvo da Rosa referente ao conserto pneus JAE 4G10. Custos/Despesas não Previstas PIX CPF 814.755.780-91 à vista 11/09/2024 R$ 60,00 NF-5639.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) SANTA MARIA Pessoa Jurídica Farmacia T Neves 07.148.210/0002-51 410288 15/08/2024 Ressarcimento R$ 45,80 Ressarcimento do colaborador Nilvo da Rosa referente a compra de 8 unidades de pilhas AA a serem utilizadas no oxímetro de pulso da USA 024 E USB 147. Custos/Despesas não Previstas PIX CPF 814.755.780-91 à vista 11/09/2024 R$ 45,80 NF-410288.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica Cirúrgica Santa Cruz 94.516.671/0001-53 814019 04/09/2024 Pedido Capão da Canoa SAMU R$ 2.218,18 Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de setembro/24. Medic./Mat./Equip. Boleto(s) 2x 814019/1 e 914019/2 01/10/2024 R$ 1.109,09 01/11/2024 R$ 1.109,09 NF-814019.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica Cirúrgica Santa Cruz 94.516.671/0002-34 420570 04/09/2024 Pedido Capão da Canoa SAMU R$ 270,50 Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de setembro/24. Medic./Mat./Equip. Boleto(s) à vista 420570/1 01/10/2024 R$ 270,50 NF-420570.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) SANTA MARIA Pessoa Jurídica KL Quartz 90.510.389/0001-08 1067049 05/09/2024 Ponto eletrônico Santa Maria R$ 350,88 Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. Manutenção Instalações Boleto(s) à vista B001067049 28/09/2024 R$ 350,88 NF-10678049.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA Pessoa Jurídica KL Quartz 90.510.389/0001-08 1067050 05/09/2024 Ponto eletrônico Capão ESF R$ 210,79 Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. Ponto Biométrico Boleto(s) à vista B001067050 28/09/2024 R$ 210,79 NF-1067050.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica KL Quartz 90.510.389/0001-08 1067051 05/09/2024 Ponto eletrônico Capão SAMU R$ 178,11 Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. Ponto Eletronico Boleto(s) à vista B001067051 29/09/2024 R$ 178,11 NF-1067051.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) TRES CACHOEIRAS Pessoa Jurídica KL Quartz 90.510.389/0001-08 1067052 05/09/2024 Ponto eletrônico Três Cachoeiras R$ 226,72 Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. Outras Despesas Boleto(s) à vista B001067052 30/09/2024 R$ 226,72 NF-1067052.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica Diproli Distribuidora 39.486.677/0001-17 3161 06/09/2024 Pedido sala de Viamão R$ 1.226,81 Pedido de material de limpeza e escritório para a sala de Viamão do Instituto Masper. Boleto(s) à vista 91552334 03/10/2024 R$ 1.226,81 NF-3161.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica Rei das Águas 17.414.705/0001-58 12821975 01/09/2024 Compra de água R$ 362,00 Compra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre. PIX CNPJ 17.414.705/0001-58 à vista 06/09/2024 R$ 362,00 NF-12821975.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) SANTA MARIA Pessoa Jurídica Camila Souza dos Santos 53.708.580/0001-32 56687731 09/09/2024 Alimentação Segunda Quinzena de Agosto R$ 5.038,90 Aquisição de 176 almoços; 173 jantas e 178 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena no mês de agosto/24. Alimentação DOC/TED Banrisul Agência 0369 Conta 0601993106 15/09/2024 R$ 5.038,90 NF-56687731.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) TRES CACHOEIRAS Pessoa Jurídica Casa das baterias 87.386.330/0001-45 14644 16/08/2024 Oxigênio medicinal R$ 120,00 Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. Medicamentos Boleto(s) à vista 2014644-01 13/09/2024 R$ 120,00 NF-14644.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica ED COM MARTIN FIERRO 60.537.263/1195-62 17211 10/09/2024 Realizar reembolso a colaboradora Jessica R$ 32,00 Estacionamento escritório de Porto Alegre, reunião coordenação de Viamão com Porto Alegre. PIX CPF 031.004.180-50 à vista 10/09/2024 R$ 32,00 Reembolso-colaboradora-Jessica-.pdf Priscila Pinheiro (Adm Viamão) VIAMAO Pessoa Jurídica BALAS BASTOS LTDA 07.906.097/0001-45 155667 22/08/2024 Olimpíadas da Saúde Mental Kids. R$ 97,55 Conforme oficio 1.697/2024 - Olimpíadas da Saúde Mental Kids.
Nota referente a compra bombom, tnt, bala, balão; Pedido enviado com emergência de entrega.
Anexo 3 orçamentos, com a emergência de entrega compramos onde tinha todos os itens. Aquisição Equip./Mat. de Consumo Crédito à vista Bradesco Platinum Empresarial 10/09/2024 R$ 97,55 Nota-fiscal-olimpiadas-da-saude-mental-doces-.pdf Priscila Pinheiro (Adm Viamão) VIAMAO Pessoa Jurídica ANGELITA DE MENEZES FURLAN 31.362.329/0001-26 1149 22/08/2024 Olimpíadas da Saúde Mental Kids. R$ 15,00 Conforme oficio 1.697/2024 - Olimpíadas da Saúde Mental Kids.
Nota referente a compra papel cartaz (cartolina); Pedido enviado com emergência de entrega. Aquisição Equip./Mat. de Consumo Crédito à vista Bradesco Platinum Empresarial 10/09/2024 R$ 15,00 Nota-fiscal-olimpiadas-da-saude-mental-cartaz-.pdf Priscila Pinheiro (Adm Viamão) SANTA MARIA Pessoa Jurídica LUDY AVELINO HORMERCHER 91.234.450/0001-02 3830 02/09/2024 SERVIÇOS DE GUINCHO R$ 100,00 REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM GUINCHO, REALIZADO NO DIA 23/08/2024 DA RUA SILVA JARDIM, ESQUINA FLORIANO PEIXOTO ATE A CONCESSIONARIA MECASUL, APOS SE ENVOLVER EM ACIDENTE DE TRANSITO. Manutenção Ambulâncias MANUTENÇÃO DE FROTA PIX CNPJ 91.234.450/0001-02 à vista 13/09/2024 R$ 100,00 NOTA-GUINCHO-JAE-4G10-ACIDENTE-SILVAXFLORIANO.pdf Nilvo Rosa (Supervisor Adm) VIAMAO Pessoa Jurídica J SCHMELING 19.759.452/0001-80 1406 06/09/2024 Coffee Break 04/09 II Encontro técnico sobre Leishimaniose. R$ 240,00 Conforme oficio de numero 1.788/2024 - Coffee Break 04/09 II Encontro técnico sobre Leishimaniose. Aquisição Equip./Mat. de Consumo Crédito à vista Bradesco Platinum Empresarial 10/10/2024 R$ 240,00 Coffee-oficio-1.788-2024-salgadinhos-noite-.pdf Priscila Pinheiro (Adm Viamão) SANTA MARIA Pessoa Jurídica SILVANA CARLOTTI 02.647.622/0001-31 1601 30/08/2024 SERVIÇOS CONFECÇÃO 2 BANNER R$ 400,00 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 2 BANNER, MEDINDO 1,5 X 2,3 MTS E 1,5 X 2,00 MTS, BANNER DE FOTOS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DE INTERVENÇÃO E FOTOS DA CENTRAL DE REGULAÇÃO COMPARTILHADA DO SAMU SM, COM A FINALIDADE DE EXPOR NO ESTANDE DESTINADO AO SAMU SM NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DO SAMU RS NO EVENTO DA PREVENSUL DE 3 A 6 DE SETEMBRO DE 2024 NO SALÃO DE EVENTOS DA PUC PORTO ALEGRE. Material Expediente PIX CNPJ 02.647.622/0001-31 à vista 13/09/2024 R$ 400,00 BANNER-SAMU.pdf Nilvo Rosa (Supervisor Adm) VIAMAO Pessoa Jurídica J SCHMELING 19.759.452/0001-80 1405 10/10/2024 Coffee Break 04/09 Capacitação dos Odontólogos. R$ 510,00 Conforme oficio de numero 1.789/2024 - Coffee Break 04/09 Capacitação dos Odontólogos aproximadamente 35 pessoas por turno.
Nota referente a compra dos salgadinhos dos dois turno. Aquisição Equip./Mat. de Consumo Crédito à vista Bradesco Platinum Empresarial 10/10/2024 R$ 510,00 Coffee-oficio-1.789-2024-salgadinhos-.pdf Priscila Pinheiro (Adm Viamão) VIAMAO Pessoa Jurídica SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 09.477.652/0165-13 80648 03/09/2024 Coffee Break 04/09 Capacitação dos Odontólogos. R$ 117,45 Conforme oficio de numero 1.789/2024 - Coffee Break 04/09 Capacitação dos Odontólogos aproximadamente 35 pessoas por turno. Aquisição Equip./Mat. de Consumo Crédito à vista Bradesco Platinum Empresarial 10/10/2024 R$ 117,45 Coffee-oficio-1.789-2024-bebidas-.pdf Priscila Pinheiro (Adm Viamão) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica GH de Andrade 10.574.455/0001-74 5300 02/09/2024 Água e gás R$ 273,00 Aquisição de 5 unidades de galão de 20L, 2 fardos de água sem gás e 1 unidade de gás GLP para a base do samu de Capão da Canoa. Agua/Luz/Telefone/Internet Boleto(s) à vista 5300 13/09/2024 R$ 273,00 NF-5300.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica Diproli Distribuidora 39.486.677/0001-17 3128 03/09/2024 Pedido Instituto Masper R$ 323,36 Pedido de material de limpeza e escritório para a sala do Instituto Masper localizada em Porto Alegre. Boleto(s) à vista 91210311 23/09/2024 R$ 323,36 NF-3128.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica Corsan 92.802.784/0001-90 943126202409 03/09/2024 Água R$ 300,71 Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. Agua/Luz/Telefone/Internet Boleto(s) à vista 943126202409 18/09/2024 R$ 300,71 NF-943126202409.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) VIAMAO Pessoa Jurídica Telemedicina 30.346.674/0001-03 202498 03/09/2024 Mensalidade telemedicina R$ 4.000,00 Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. Aquisição Equip./Mat. de Consumo DOC/TED Banco do brasil Ag: 8167-1 CC: 1732-9 10/09/2024 R$ 4.000,00 NF-202498.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica ED COM MARTIN FIERRO 60.537.263/1195-62 17138 03/09/2024 Realizar reembolso a colaboradora Jessica R$ 45,00 Estacionamento escritório de Porto Alegre, reunião coordenação de Viamão com Porto Alegre. PIX CPF 031.004.180-50 à vista 04/09/2024 R$ 45,00 Nota-fiscal-estacionamento-.pdf Priscila Pinheiro (Adm Viamão) CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica ED COM MARTIN FIERRO 60.537.263/1195-62 3317 02/09/2024 Realizar reembolso a colaboradora Jessica R$ 45,00 Estacionamento escritório de Porto Alegre, reunião coordenação de Viamão com Porto Alegre. PIX CPF 031.004.180-50 à vista 03/09/2024 R$ 45,00 nota-estacionamento-.pdf Priscila Pinheiro (Adm Viamão)