Centro de Custo Tipo de Fornecedor Fornecedor CPF CNPJ Numero NF Emissão NF Descrição do Item TOTAL NF'S Solicitação Rubricas Viamão Rubricas Santa Maria Rubricas Três Cachoeiras Rubricas Capivari do Sul Rubricas Capão da Canoa (SAMU) Rubricas Capão da Canoa (Atenção Primária) Rubricas Capão da Canoa (COVID) Observações Forma de Pagamento Banco / Agencia / Conta Competencia (Mês/Ano) Chave PIX CPF CNPJ Telefone Email Parcela(s) Data Pagamento Cartão (Banco/Numero) Valor Numero das Faturas Vencimento1 Valor1 Linha digitável 1 Vencimento2 Valor2 Linha digitável 2 Vencimento3 Valor3 Linha digitável 3 Vencimento4 Valor4 Linha digitável 4 Vencimento5 Valor5 Linha digitável 5 Vencimento6 Valor6 Vencimento 7 Valor 7 Vencimento 8 Valor 8 Vencimento 9 Valor 9 Vencimento 10 Valor 10 Envio de arquivo Responsável (Função) / Assinatura VIAMAO Pessoa Jurídica Atacadão S/A 75.315.333/0242-02 000171837 23/04/2024 Refrigerante e chá p/ Coffee breack Palestra sobre a PEP - Profilaxia Pós - Exposição ao HIV R$ 34,54 Conforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio641/2024, foi fornecido no dia 24/04 um coffee completo (salgados, café, chá e refrigerante ) para os participantes palestra sobre a PEP - Profilaxia Pós-Exposição ao HIV - 100 pessoas por turno .
Nesta nota fiscal consta a compra dos refrigerantes e chá. Aquisição Equip./Mat. de Consumo Crédito à vista Bradesco Platinum Empresarial 10/05/2024 R$ 34,54 Refrigerante-e-Cha-coffee-Capacitacao-Profilaxia-Pos-Exposicao-24-de-Abril.pdf Priscila Pinheiro (Adm Viamão) VIAMAO Pessoa Jurídica J SCHMELING 19.759.452/0001-80 1280 24/04/2024 Salgados p/ Coffee breack Palestra sobre a PEP - Profilaxia Pós - Exposição ao HIV R$ 840,00 Conforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio641/2024, foi fornecido no dia 24/04 um coffee completo (salgados, café, chá e refrigerante ) para os participantes palestra sobre a PEP - Profilaxia Pós-Exposição ao HIV - 100 pessoas por turno . Aquisição Equip./Mat. de Consumo Crédito à vista Bradesco Platinum Empresarial 10/05/2024 R$ 840,00 Salgadinhos-coffee-Capacitacao-Profilaxia-Pos-Exposicao-24-de-Abril.pdf Priscila Pinheiro (Adm Viamão) VIAMAO Pessoa Jurídica Altermed Material Medico Hospitalar LTDA. 00.802.002/0001-02 486013 22/05/2024 Especulo Vaginal Pequeno R$ 1.110,00 Conforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 14.840 /2024, conforme solicitado compramos 750 unidades de Espéculos tamanho Pequeno Material Ambulatorial Compramos espéculos vaginal para a secretaria de saúde - Pedido Emergencial já entregue ao Luan Boleto(s) à vista 1 22/05/2024 R$ 1.110,00 Especulo-Pequeno-Secretaria-de-Saude.pdf Priscila Pinheiro (Adm Viamão) VIAMAO Pessoa Jurídica Altermed Material Medico Hospitalar LTDA. 00.802.002/0001-02 486094 22/04/2024 Especulo Vaginal Médio R$ 1.087,50 Conforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 14.840 /2024, conforme solicitado compramos 750 unidades de Espéculos tamanho Médio Material Ambulatorial Compramos espéculos vaginal para a secretaria de saúde - Pedido Emergencial já entregue ao Luan Boleto(s) à vista 1 22/05/2024 R$ 1.087,50 Especulo-Medio-Secretaria-de-Saude.pdf Priscila Pinheiro (Adm Viamão) CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica Dalpetro Abastecedora de Combustiveis LTDA. 10.955.271/0001-54 0008345458 24/04/2024 Abastecimento carro empresarial R$ 100,00 Abastecimento carro empresarial utilizado para recolhimento de pontos nas unidades do município de Viamão.
Michele já realizou o pix no valor de R$ 100,00 para o abastecimento do carro empresarial.
Jessica fez o abastecimento do veiculo. PIX CNPJ 10.955.271/0001-54 à vista 24/04/2024 R$ 100,00 GASOLINA-CARRO-EMPRESARIAL.pdf Priscila Pinheiro (Adm Viamão) CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica Símix Informática 05.251.213/0001-00 62064 22/04/2024 Mensalidade ponto eletrônico R$ 81,03 Mensalidade do ponto eletrônico da sede do instituto. Boleto(s) à vista 62064 27/05/2024 R$ 81,03 NF-62064.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) VIAMAO Pessoa Jurídica Símix Informática 05.251.213/0001-00 62029 22/04/2024 Ponto Eletrônico Viamão R$ 981,80 Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. Ponto Eletronico Boleto(s) à vista 62029 27/05/2024 R$ 981,80 NF-62029.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) SANTA MARIA Pessoa Jurídica Camila Souza dos Santos 46.545.480/0001-77 52818735 22/04/2024 Alimentação Primeira Quinzena Abril R$ 4.789,50 Aquisição de 170 almoços, 163 jantas e 165 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de abril/24. Alimentação DOC/TED Banrisul Agência 0369 Conta 0601993106 30/04/2024 R$ 4.789,50 NF-52818735.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica Diproli Distribuidora 39.486.677/0001-17 2279 18/04/2024 Pedido Capão da Canoa SAMU R$ 1.865,64 Pedido de material de limpeza e escritório para base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de abril/24. Material Limpeza Boleto(s) 2x 80158367 e 80158513 30/04/2024 R$ 932,82 17/05/2024 R$ 932,82 NF-2279.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) SANTA MARIA Pessoa Jurídica Silvana Carlotti 02.647.622/0001-31 1379 17/04/2024 Placa de identificação R$ 2.580,00 NOTA FISCAL E ORÇAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DA PLADA DE IDENTIFICAÇÃO DA BASE DO SAMU SM. Manutenção Instalações PIX CNPJ 02.647.622/0001-31 à vista 23/04/2024 R$ 2.580,00 NF-1379.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica Voolmed 01.733.345/0001-17 120433 18/04/2024 Pedido Capão da Canoa SAMU R$ 633,99 Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de abril/24. Medic./Mat./Equip. Boleto(s) à vista 1204331 03/05/2024 R$ 633,99 NF-120433.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica União Distribuidora 07.050.997/0001-33 64400 18/04/2024 Pedido Capão da Canoa SAMU R$ 359,10 Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de abril/24. Medic./Mat./Equip. Boleto(s) à vista 64400 18/05/2024 R$ 359,10 NF-64400.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica Cirúrgica Santa Cruz 94.516.671/0001-53 785918 18/04/2024 Pedido Capão da Canoa SAMU R$ 636,75 Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de abril/24. Medic./Mat./Equip. Boleto(s) à vista 785918/1 15/05/2024 R$ 636,75 NF-785918.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica Parada Certo - Restaurante Lanchonete 35.041.171/0001-43 24344 17/04/2024 Alimentação Deslocamento Três Cachoeiras R$ 38,72 Alimentação de funcionário em deslocamento para o munícipio de Três Cachoeiras, Reunião de comissão para prestação de contas final. Reembolso Jeferson Boff PIX CPF 024.040.030-54 à vista 19/04/2024 R$ 38,72 doc04583120240419160906.pdf Samara Grasel (Aux Administrativo) CUSTO OPERACIONAL Pessoa Física Jeferson Duarte Boff 024.040.030-54 Sem NF 17/04/2024 KM Rodado Deslocamento Três Cachoeiras R$ 328,00 Km rodade de veículo em deslocamento para o munícipio de Três Cachoeiras, Reunião de comissão para prestação de contas final. Conforme relatório em anexo, 164km de deslocamento para ida e mais 164km de deslocamento para volta, somando 328, reembolso estabelecido de 1 real por km. PIX CPF 024.040.030-54 à vista 19/04/2024 R$ 328,00 de-Av.-Carlos-Gomes-651-Auxiliadora-a-Tres-Cachoeiras-RS-Google-Maps.pdf Samara Grasel (Aux Administrativo) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica Flaviane dos Santos Gamba 40.424.654/0001-67 155 18/04/2024 Serviços ambulâncias R$ 265,00 NOTA FISCAL DA BORRACHARIA E SERVIÇOS, CONSERTOS E MÃO DE OBRA DAS AMBULÂNCIASDA BASE DO SAMU CAPÃO DA CANOA. Manut./Combustível/Seguro PIX CNPJ 40.424.654/0001-67 à vista 19/04/2024 R$ 265,00 NF-155.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica Laercio Auto Elétrica 93.627.834/0001-02 1323 18/04/2024 Serviços Elétricos R$ 50,00 NOTA FISCAL SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NAS AMBULANCIAS SAMU CAPÃO DA CANOA. Manut./Combustível/Seguro PIX CNPJ 93.627.834/0001-02 à vista 19/04/2024 R$ 50,00 NF-1323.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica Laercio Auto Elétrica 93.627.834/0001-02 1227 02/04/2024 Serviços Elétricos R$ 50,00 NOTA FISCAL SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NAS AMBULANCIAS SAMU CAPÃO DA CANOA. Manut./Combustível/Seguro PIX CNPJ 93.627.834/0001-02 à vista 19/04/2024 R$ 50,00 NF-1227.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica Laercio Auto Elétrica 93.627.834/0001-02 1046 04/03/2024 Serviços Elétricos R$ 40,00 NOTA FISCAL SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NAS AMBULANCIAS SAMU CAPÃO DA CANOA. Manut./Combustível/Seguro PIX CNPJ 93.627.834/0001-02 à vista 19/04/2024 R$ 40,00 NF-1046.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica Laercio Auto Elétrica 93.627.834/0001-02 945 19/02/2024 Serviços Elétricos R$ 50,00 NOTA FISCAL SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NAS AMBULANCIAS SAMU CAPÃO DA CANOA. Manut./Combustível/Seguro PIX CNPJ 93.627.834/0001-02 à vista 19/04/2024 R$ 50,00 NF-945.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica Laercio Auto Elétrica 93.627.834/0001-02 809 31/01/2024 Serviços Elétricos R$ 50,00 NOTA FISCAL SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NAS AMBULANCIAS SAMU CAPÃO DA CANOA. Manut./Combustível/Seguro PIX CNPJ 93.627.834/0001-02 à vista 19/04/2024 R$ 50,00 NF-809.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) VIAMAO Pessoa Jurídica Prorad 87.389.086/0001-74 227722 01/04/2024 Mensalidade dosimetria pessoal. R$ 80,00 Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. Equipamentos em Uso PIX CNPJ 87.389.086/0001-74 à vista 12/04/2024 R$ 80,00 NF-227722.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) SANTA MARIA Pessoa Jurídica HD PORTELLA E CIA LTDA 07.663.077/0002-71 3442 16/04/2024 AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM R$ 9.330,68 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LTS DE OLEO DIESEL, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, COMO SEGUE:
JAE 4G10 - USA 024- 393,424 LTS
IZN 4H02 - USB 147 - 280,435 LTS
IYL 8459 - USB 148 - 205,543 LTS
IZN 4H09 - USB 149 - 392,995 LTS
IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 271,255 LTS Combustível COMBUSTIVEL DA FROTA Boleto(s) à vista 04192.10356 18615.740661 03154.940716 8 96920000933068 20/04/2024 R$ 9.330,68 HD-PORTELLA-1-QUIN-ABRIL-2024.pdf Nilvo Rosa (Supervisor Adm) SANTA MARIA Pessoa Jurídica Diproli Distribuidora 39.486.677/0001-17 2270 16/04/2024 Pedido Santa Maria Abril R$ 1.574,47 Pedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de abril/24. Material de Limpeza Boleto(s) à vista 80009852 10/05/2024 R$ 1.574,47 NF-2270.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica Drika Café 42.228.091/0001-67 12606 04/04/2024 Alimentação Deslocamento R$ 22,00 Pedágios de deslocamento de funcionários para acompanhamento de audiência judicial referente a processo trabalhista. Débito Banrisul R$ 22,00 doc04561520240416122923.pdf Samara Grasel (Aux Administrativo) CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica Emeralda Conveniência 06.905.607/0006-01 54399 04/04/2024 Alimentação Deslocamento R$ 28,59 Pedágios de deslocamento de funcionários para acompanhamento de audiência judicial referente a processo trabalhista. Débito Banrisul R$ 28,59 doc04561220240416122821.pdf Samara Grasel (Aux Administrativo) SANTA MARIA Pessoa Jurídica Santa Maria Medical 44.100.756/0001-88 5897 12/04/2024 Pedido urgência Santa Maria R$ 1.704,00 Pedido de urgência de colar cervical para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de abril/24. Medicamentos Boleto(s) 2x 5739/24-1 29/04/2024 R$ 852,00 29/05/2024 R$ 852,00 NF-5897.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica Santa Maria Medical 44.100.756/0001-88 5816 09/04/2024 Pedido Capão da Canoa SAMU R$ 1.067,01 Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de março/24. Medic./Mat./Equip. Boleto(s) 2x 5659/24-1 5659/24-2 25/04/2024 R$ 533,50 25/05/2024 R$ 533,51 NF-5816.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) SANTA MARIA Pessoa Jurídica Medicalmed 08.145.250/0001-21 13324 12/04/2024 Pedido Santa Maria Fevereiro R$ 6.530,40 Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de feveiro/24. Medicamentos Aguardando as peças corretas e referentes chegarem. Boleto(s) 3x 133241 133242 133243 03/05/2024 R$ 2.176,80 24/05/2024 R$ 2.176,80 14/06/2024 R$ 2.176,80 NF-13324.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA 93.489.243/0001-16 5648/ 3888/ 913 23/03/2024 Abastecimentos IZD6C29 R$ 1.307,54 Abastecimentos da VTR SB40 em deslocamentos para atendimentos de pacientes. Manut./Combustível/Seguro Boleto(s) à vista 174757 17/04/2024 R$ 1.307,54 23793.70808 40001.757489 01000.001006 1 96890000130754 174757.pdf Samara Grasel (Aux Administrativo)